EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA
Formato
010
00
Fecha de públicación
12/06/2026
Entendimiento ministerio para plan estratégico de auditoría interna
Líder(es) del proceso Responsable(s) del documento
Cargo
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Documentos padre

ID Documentos padre
24 ES-DR-003 Manual de auditoría interna
53 ES-PR-001 Auditoría interna de gestión
Si
No

Historial Cambios

Version Historial Fecha de vigencia Descripción del cambio
00 12/06/2026

Primera versión del documento para el nuevo mapa de procesos.

Código anterior: ES-FM-022. V00

Para efectos de trazabilidad y soporte de la migración al nuevo aplicativo de administración de la documentación del Modelo Institucional de Operación (MIO), los siguientes fueron los responsables de la revisión y aprobación del documento migrado:

REVISÓ APROBÓ

ANA MARÍA VELOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

ANA MARÍA VELOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

 

Desde la OAPS se asegura que el contenido corresponde a la ultima versión vigente en ISOlución al momento de la migración a MIOsoft.