EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA
Formato
005
00
Fecha de públicación
25/05/2026
Plan de mejoramiento
Líder(es) del proceso Responsable(s) del documento
Cargo
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Documentos padre

ID Documentos padre
11 ES-DR-003 Manual de auditoría interna
48 ES-PR-001 Auditoría interna de gestión
No
No

Historial Cambios

Version Historial Fecha de vigencia Descripción del cambio
00 12/06/2026

Primera versión del documento para el nuevo mapa de procesos.

Código anterior: ES-FM-001. V07

Para efectos de trazabilidad y soporte de la migración al nuevo aplicativo de administración de la documentación del Modelo Institucional de Operación (MIO), los siguientes fueron los responsables de la revisión y aprobación del documento migrado:

 

REVISÓ APROBÓ

ANA MARIA VELOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

ANA MARÍA VELOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

 

Desde la OAPS se asegura que el contenido corresponde a la ultima versión vigente en ISOlución al momento de la migración a MIOsoft.