EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA
Formato
025
00
Fecha de públicación
12/06/2026
Selección de auditores del SIG
Líder(es) del proceso Responsable(s) del documento
Cargo
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Documentos padre

ID Documentos padre
69 ES-PR-002 Auditoría interna a los sistemas de gestión
Si
No

Historial Cambios

Version Historial Fecha de vigencia Descripción del cambio
00 12/06/2026

Primera versión del documento para el nuevo mapa de procesos.

Código anterior: ES-FM-009. V08

Para efectos de trazabilidad y soporte de la migración al nuevo aplicativo de administración de la documentación del Modelo Institucional de Operación (MIO), los siguientes fueron los responsables de la revisión y aprobación del documento migrado:

 

REVISÓ APROBÓ

ANA MARÍA VELOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

ANA MARÍA VELOZA CÁRDENAS

Cargo: Interventor o Supervisor

Desde la OAPS se asegura que el contenido corresponde a la ultima versión vigente en ISOlución al momento de la migración a MIOsoft.